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平成21年度当初予算

更新:2011年3月31日

平成21年度当初予算

平成21年度の当初予算について、厳しい財政環境を踏まえて行財政改革の一層の推進と既存の施策・事務事業の見直しなどにより、費用の徹底した削減を図るとともに、必要な財源の確保を図り、市民の皆さまにとって「あたたかい市政」となることを考え、より優先度の高い事業に重点的に配分し、3月議会で原案どおり成立しました。

一般会計予算の総額は219億3,000万円で、前年度に比べ3億2,000万円、1.5%増加しています。

なお、8特別会計予算の合計142億9,663万円と、企業会計予算の22億4,080万2千円を加えた予算の総額は、384億6,743万2千円となりました。

一般会計予算の概要

歳入予算では、市税が前年度に比べ0.8%減少しましたが、市債がクリーンセンター改修工事等により13.7%増加しました。

歳出予算では、民生費が生活保護受給者数増による生活保護費の増加などにより前年度に比べ5.2%増加したほか、衛生費が妊婦健康診査回数増(公費負担分)を含む母子保健事業やクリーンセンター改修工事を含むクリーンセンター運営事業などの増加により17.5%増加しました。また、教育費は南小学校建設事業の終了等により19.2%減少しました。

平成21年度の主要事業
内容 金額
1.教育と文化が花開くまち  
適応支援職員派遣事業(特別支援学級関係賃金など) 3,454万6千円
旭小学校建設事業(耐震補強工事など) 1億1,182万9千円
給食施設整備事業(中央小学校給食施設改築工事など) 2億3,700万円
小学校屋内運動場耐震改修事業(四街道小、中央小設計委託) 945万円
2.環境との共生を進めるまち  
自然環境保全事業(全国めだかシンポジウム負担金など) 65万1千円
ごみ減量化推進事業(再資源化物集団回収事業補助金など) 1,760万7千円
クリーンセンター管理運営事業(センター改修工事など) 15億3,636万7千円
次期ごみ処理施設整備事業(用地購入費など) 2億4,509万1千円
3.ゆとりと安全を実感できるまち  
地域災害対策事業(耐震性貯水槽新設工事など) 5,421万2千円
道路維持管理事業(橋梁剥落防止工事など) 3億5,326万6千円
交通安全施設保守整備事業(視覚障害者誘導ブロック設置工事など) 2,262万円
市営住宅管理運営事業(維持管理工事など) 1,721万5千円
消防施設等整備事業(緊急通信指令設備設置工事など) 9,167万6千円
4.生涯安心して暮らせるまち  
地域福祉計画策定事業(策定委託など) 381万円
障害者自立支援給付事業(給付費等支給費など) 5億8,491万3千円
保育園委託事業 3億8,202万8千円
乳幼児医療対策事業 1億4,186万4千円
母子保健事業(妊婦一般健康診査委託など) 9,907万7千円
5.活力と魅力が躍動するまち  
商工費関係一般事務費(中心市街地活性化事業補助金など) 1,163万7千円
中小企業資金融資事業(中小企業育成資金利子補給金など) 7,452万3千円
3.4.20号物井1号線整備事業(JR近接工事委託など) 4億6,762万3千円
四街道駅南口広場整備事業(詳細設計委託など) 1,100万円
6.市民協働で歩むまち  
地域づくり人材育成事業(地域づくり体験講座協力団体謝礼など) 40万円
地域ブランド創生事業(四街道ブランド創生講座講師謝礼など) 25万1千円
国民体育大会開催準備事業(国体実行委員会負担金など) 1,696万7千円
歳入予算の前年度比較
区 分 平成20年度 平成21年度 前年度比較 構成比
市税 11,125,000 11,037,362 -87,638 -0.8
地方譲与税・交付金 1,317,300 1,230,000 -87,300 -6.6
地方交付税 1,090,000 1,090,000 0 0.0
国庫・県支出金 2,666,206 2,766,067 99,861 3.7
繰入金 1,943,816 1,912,585 -31,231 -1.6
市債 2,324,600 2,643,200 318,600 13.7
そのほか 1,143,078 1,250,786 107,708 9.4
合計 21,610,000 21,930,000 320,000 1.5
歳出予算の前年度比較
区 分 平成20年度 平成21年度 増減額 増減率
総務費 3,416,459 3,175,329 -241,130 -7.1
民生費 5,798,478 6,097,687 299,209 5.2
衛生費 2,997,939 3,523,919 525,980 17.5
土木費 2,654,157 2,925,523 271,366 10.2
消防費 1,201,077 1,212,402 11,325 0.9
教育費 3,126,236 2,525,014 -601,222 -19.2
公債費 1,830,235 1,885,328 55,093 3.0
そのほか 585,419 584,798 -621 -0.1
合計 21,610,000 21,930,000 320,000 1.5
特別会計
区分 予算額 構成比(%)
国民健康保険 80億6,570万円 56.4
公共下水道事業 17億3,130万円 12.1
老人保健医療 213万円 0.0
障害者就労支援センター事業 8,030万円 0.6
霊園事業 1億9,710万円 1.4
介護保険 33億9,170万円 23.7
土地区画整理事業 2億1,570万円 1.5
後期高齢者医療 6億1,270万円 4.3
合計 142億9,663万円 100.0
企業会計(水道事業会計)
  収入 支出
収益的収支 17億1,973万8千円 13億9,010万円
資本的収支 2億530万2千円 8億5,070万2千円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金および当年度分消費税資本的収支調整額で補てん

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お問い合わせ

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電話:043-421-6111

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