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当初予算編成過程の公表

更新:2025年12月16日

四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。

予算編成方針

令和8年度の予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。

予算編成スケジュール(予定)

令和8年度の当初予算編成スケジュールは、令和7年8月から令和8年3月まで、下記の日程で行う予定です。

令和8年度当初予算の要求(一般会計)

令和8年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
令和8年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出388億1,981万2千円で、令和7年度当初歳出予算額と比較すると26億9,981万2千円の増加となります。

令和8年度当初予算要求状況(一般会計)(令和7年12月16日現在)

歳入
区分 令和8年度
当初予算要求額
令和7年度
当初予算額
前年度予算との比較
増減額 増減率
市税 130億1,991万4千円 120億7,200万円 9億4,791万4千円 7.9%
地方譲与税 2億2,451万6千円 2億2,297万8千円 153万8千円 0.7%
利子割交付金 1,200万円 1,200万円 0円 0.0%
配当割交付金 1億円 1億円 0円 0.0%
株式等譲渡所得割交付金 1億1,900万円 1億1,900万円 0円 0.0%
法人事業税交付金 1億5,100万円 1億5,100万円 0円 0.0%
地方消費税交付金 23億7,900万円 23億7,900万円 0円 0.0%
ゴルフ場利用税交付金 1,700万円 1,700万円 0円 0.0%
自動車取得税交付金 1千円 1千円 0円 0.0%
環境性能割交付金 5,100万円 5,100万円 0円 0.0%
地方特例交付金 1億円 1億円 0円 0.0%
地方交付税 41億円 41億円 0円 0.0%
交通安全対策特別交付金 1,000万円 1,000万円 0円 0.0%
分担金及び負担金 4億1,449万4千円 4億3,120万円 △1,670万6千円 △ 3.9%
使用料及び手数料 6億2,438万4千円 6億536万2千円 1,902万2千円 3.1%
国庫支出金 78億1,457万3千円 70億6,899万8千円 7億4,557万5千円 10.5%
県支出金 33億7,918万1千円 35億1,867万3千円 △1億3,949万2千円 △ 4.0%
財産収入 2,046万円 1,549万円 497万円 32.1%
寄附金 369万8千円 2,504万9千円 △2,135万1千円 △ 85.2%
繰入金 4億5,515万8千円 21億3,947万3千円 △16億8,431万5千円 △ 78.7%
繰越金 8億円 8億円 0円 0.0%
諸収入 8億8,101万3千円 8億5,547万6千円 2,553万7千円 3.0%
市債 9億2,850万円 13億2,630万円 △3億9,780万円 △ 30.0%
合計 356億489万2千円 361億2,000万円 △5億1,510万8千円 △ 1.4%
歳出
区分 令和8年度
当初予算要求額
令和7年度
当初予算額
前年度予算との比較
増減額 増減率
議会費 2億6,689万3千円 2億6,816万5千円 △127万2千円 △ 0.5%
総務費 42億4,089万7千円 49億1,941万7千円 △6億7,852万円 △ 13.8%
民生費 189億9,279万9千円 177億6,772万2千円 12億2,507万7千円 6.9%
衛生費 34億5,343万4千円 31億6,584万2千円 2億8,759万2千円 9.1%
農林水産業費 1億5,255万9千円 1億4,052万9千円 1,203万円 8.6%
商工費 1億3,150万円 1億2,465万4千円 684万6千円 5.5%
土木費 33億8,296万6千円 19億323万5千円 14億7,973万1千円 77.7%
消防費 14億3,226万3千円 15億2,453万5千円 △9,227万2千円 △ 6.1%
教育費 42億5,019万2千円 38億2,939万7千円 4億2,079万5千円 11.0%
公債費 24億6,630万9千円 24億2,650万4千円 3,980万5千円 1.6%
予備費 5,000万円 5,000万円 0円 0.0%
合計 388億1,981万2千円 361億2,000万円 26億9,981万2千円 7.5%

注釈
各表中の「令和8年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。

収支差
令和8年度
一般会計当初予算要求額
歳入計(A) 歳出計(B) 収支差(A-B)
356億489万2千円 388億1,981万2千円 △32億1,492万円

注釈
表中のとおり、一般会計で約32億1千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。

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お問い合わせ

経営企画部財政課
電話:043-421-6111

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