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平成19年度決算の概要

更新:2011年3月31日

四街道市の平成19年度決算がまとまりましたので、一般会計を中心にお知らせします。

平成19年度の決算概況

平成19年度一般会計決算規模は、歳入が231億6,595万6千円(前年度比6.2%減)、歳出が215億476万7千円(同9.0%減)となりました。また、前年度決算額から特殊要因であるガス事業清算分35億1,000万円を除いた前年度比は、歳入が9.4%、歳出が6.9%の増加となりました。

歳入歳出差引額は16億6,118万9千円で、翌年度に繰り越すべき財源7億2,548万5千円を差し引いた実質収支額は、9億3,570万4千円の黒字となり、実質単年度収支も昨年に引き続き黒字となりました。

特別会計(水道事業会計を除く)については、7会計合わせて、歳入が192億9,319万1千円(同9.3%減)、歳出が188億7,480万4千円(同7.8%減)となりました。また、特別会計においても、特殊要因であるガス事業清算分を除いた前年度比は、歳入が12.7%、歳出が14.4%の増加となりました。

平成19年度の主な事業
1.教育と文化が花開くまち 金額
読書活動活性化支援事業 889万円
小学校施設大規模改造事業 3億2,600万円
南小学校建設事業 8,976万円
2.環境との共生を進めるまち  
次期ごみ処理施設整備事業 1億8,159万円
都市公園建設事業 4,505万円
3.ゆとりと安全を実感できるまち  
地域災害対策事業 7,485万円
防災行政無線整備事業 7,175万円
市営住宅ストック総合活用計画事業 1,804万円
4.生涯安心して暮らせるまち  
地域支援事業 4,067万円
保育所管理運営事業 3億4,187万円
乳幼児医療対策事業 1億1,197万円
5.活力と魅力が躍動するまち  
まち活性化事業 1,057万円
戸籍事務電算化事業 4,771万円
橋梁耐震補強事業 5,393万円
6.市民協働で歩むまち  
男女共同参画推進事業 201万円
コミュニティ施設維持管理事業 2,778万円

歳入の状況

歳出の状況

平成19年度特別会計の決算
会計名 歳入総額 歳出総額
国民健康保険 79億2,583万円 78億2,739万円
公共下水道事業 22億2,681万円 21億9,485万円
老人保健医療 44億3,868万円 43億8,831万円
障害者就労支援センター事業 8,898万円 8,306万円
霊園事業 1億946万円 9,864万円
介護保険 29億4,398万円 27億8,924万円
土地区画整理事業 15億5,946万円 14億9,330万円
平成19年度水道事業会計の決算
区分 予算額 執行額
収益的収入 14億9,803万円 14億9,481万円
収益的支出 14億3,417万円 13億523万円
資本的収入 4億4,079万円 2億9,251万円
資本的支出 11億3,760万円 8億3,993万円

※脚注 水道事業は、公営企業として独立採算で運営されています。

市債の状況

市債とは、一時的なものを除いた借入金のことで、5年から30年位の期間で返済します。

主な市債
主な市債の名称 金額
土木債 25億8,469万円
教育債 27億5,565万円
減税補てん債 31億8,537万円
臨時財政対策債 59億1,270万円
市債の総額 163億9,583万円

一般会計市債額の推移
一般会計市債額の推移

基金の状況

基金とは、財源不足を補うためや、特定の事業に充てるために積み立てるものです。

主な基金
主な基金の名称 金額
財政調整基金 39億675万円
住みよい豊かなまちづくり推進基金 35億4,955万円
市債管理基金 6億8,039万円
廃棄物処理施設建設基金 7億3,800万円
土地開発基金 3億3,193万円
花と緑の基金 3億1,879万円
ガス灯設備保守管理基金 3億2,859万円
基金の総額 108億3,377万円

一般会計基金額の推移
一般会計基金額の推移

財政指標の状況

普通会計決算をもとに、財政状況を分析する主な指標は次のとおりです。

財政力指数

標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自力で調達できるかを表しており、1を超えると普通

交付税に頼らないで財政運営を行う不交付団体となります。

財政力指数の推移
財政力指数の推移

経常収支比率

税などの一般財源を、人件費や扶助費、公債費など経常的に支出する経費にどれくらい充当しているかを表します。

経常収支比率の推移
経常収支比率の推移

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お問い合わせ

経営企画部財政課
電話:043-421-6111

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